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tipodocumento:FACTURAS
 
tipodocumento:REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
 
institución:MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA
 

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División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local Al contestar refiérase al oficio n.° 14570 16 de octubre, 2023 DFOE-LOC-1916 Señor Wilson Vargas Baeza Auditor Interno auditoria@sanpablo.go.cr MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO Heredia Estimado señor: Asunto: Improbación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San Pablo. Se atiende el oficio n.° MSPH-AI-001-09-2023 de 12 de setiembre de 2023, remitido a la Contraloría General de la República (CGR) vía correo electrónico, mediante el cual el Auditor Interno de la Municipalidad de San Pablo, remite la solicitud de aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad de San Pablo. Sobre el particular, se informa que en el ejercicio de las competencias constitucionales y legales, y con fundamento en lo señalado en el numeral 23 de la Ley General de Control Interno (LGCI)1, y los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)2, la CGR imprueba el reglamento de marras, de acuerdo a las situaciones expuestas que se indican a continuación. Como primer punto, la CGR debe velar por el cumplimiento de requisitos, en atención a lo establecido en los Lineamientos, específicamente en el punto 4.1, que indica expresamente que: (…) Una vez aprobado el reglamento por el jerarca, el auditor interno debe someterlo a la aprobación de la Contraloría General de la República, dentro del plazo de quince días hábiles posteriores a su recepción, adjuntando a su petición los siguientes documentos: a. Una declaración del auditor interno indicando que el documento aprobado por el jerarca cumple con la normativa aplicable. b. Copia certificada del reglamento aprobado por el jerarca, emitida por el funcionario competente según las regulaciones institucionales. 2 Resolución n.° R-DC-83-2018, de las 08:00 horas del 09 de julio ...
Fecha publicación: 19/10/2023
Fecha emisión: 16/10/2023
Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local Al contestar refiérase al oficio N.° 00299 17 de enero, 2023 DFOE-LOC-0028 Licenciado Wilson Vargas Baeza auditoria@sanpablo.go.cr Auditor Interno, a.i. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO HEREDIA Estimado señor: Asunto: Se rechaza la propuesta de reforma al Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San Pablo de Heredia Se atiende el correo electrónico enviado al Órgano Contralor el 06 de diciembre de 2022, y al cual se adjunta el oficio n.° MSPH-AI-003-12-2022 de la misma fecha, donde solicita la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad de San Pablo. Por lo anterior, se indica que de conformidad con la Ley General de Control Interno1 (LGCI) y la resolución n.° R-DC-83-20182, se procedió a un nuevo análisis del documento sometido a consideración, ya que es totalmente diferente a la propuesta que fue traída y atendida anteriormente con el oficio n.° 15837 (DFOE-LOC-1875) de 29 de setiembre de 2022. De primer orden, es necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos para la actualización de los ROFAI, según el aparte 4.1 de los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR” (Lineamientos), que son los que actualmente rigen la materia y que solicitan al auditor interno que una vez aprobado por el jerarca, debe presentar a la Contraloría General la solicitud de aprobación 2 Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR, de las ocho horas del 09 de julio de 2018. 1 Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002. Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica mailto:auditoria@sanpablo.go.cr División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización par ...
Fecha publicación: 17/01/2023
Fecha emisión: 15/01/2023
Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local Al contestar refiérase al oficio N.° 15837 29 de setiembre, 2022 DFOE-LOC-1875 Licenciado Wilson Vargas Baeza auditoria@sanpablo.go.cr Auditor Interno, a.i. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO HEREDIA Estimado señor: Asunto: Se rechaza la propuesta de reforma al Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San Pablo de Heredia Se atiende el correo electrónico enviado al Órgano Contralor el 16 de setiembre de 2022, y al cual se adjunta el oficio n.° MSPH-CM-ACUER-499-22 de 14 de setiembre de 2022, referente al acuerdo n.° 499-22 adoptado por el Concejo Municipal de San Pablo de Heredia y que dispone: (...) solicitar al Sr. Wilson Vargas Baeza, Auditor Interno a.i., remita el Reglamento para el funcionamiento de la Auditoría Interna a la Contraloría General de la República según corresponda(...). Además, se anexa el oficio n.° MSPH-CM-ACUER-534-18, de 11 de octubre de 2018, dirigido a la auditoría interna de ese gobierno local y que transcribe un acuerdo para dar respuesta al oficio (...) AI-050-11-2017, recibido el día 27 de noviembre de 2017, suscrito por la Sra. Marcela Espinoza Alvarado, Auditora Interna, donde presenta propuesta de actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna. Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica mailto:auditoria@sanpablo.go.cr División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local DFOE-LOC-1875 2 29 de setiembre, 2022 Al respecto, tal y como se indicó en la coordinación telefónica sostenida con su persona el pasado 23 de setiembre de 2022, el Órgano Contralor emitió la resolución n.° R-DC-83-2018, Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR1 (Lineamientos), de 09 ...
Fecha publicación: 29/09/2022
Fecha emisión: 29/09/2022
Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS